Lendo o Dicionário de Dados
O Dicionário de dados é uma tabela com os campos e algumas informações sobre cada campo. A tabela abaixo exemplifica o que significa cada coluna do dicionário.
Para facilitar a leitura do dicionário, disponibilizamos uma documentação auxiliar Dicionário de dados NF-e - Dicas de Leitura.
Coluna | Função |
TAG | Mostra o campo exato que deve ser utilizado no arquivo de integração. |
Descrição | Enumera as características próprias de cada campo. |
Ocorrência | Indica a obrigatoriedade do campo. Segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de vezes que o campo pode aparecer e Y a maior. Se for 0-1, por exemplo, o campo é opcional e pode aparecer, no máximo, uma vez. Já se for 1-N, o campo é obrigatório e pode ocorrer quantas vezes forem necessárias. |
Tamanho | Limita a quantidade de caracteres de cada campo. Também segue o formato X-Y, sendo X a menor quantidade de caracteres que o campo pode ter e Y a maior. Para quantidades invariáveis, é mostrado apenas o valor exato de caracteres que o campo deve ter. Em casos de números flutuantes, com ponto, é utilizado o formato X.Y, sendo X a quantidade máxima de casas antes do ponto e Y a quantidade máxima de casas depois do ponto. |
Observação | Mostra informações adicionais que podem auxiliar no preenchimento dos campos. |
Iniciando e finalizando um arquivo de integração
Para indicar o início e o fim dos dados da nota, é necessário utilizar a o comando INCLUIR no começo e o comando SALVAR no final da inclusão dos campos. Entre estes comandos, os campos devem ser incluídos seguindo o formato exemplificado abaixo.
Formas de gerar um arquivo de integração
Informando grupos que podem se repetir
Para indicar o início e o fim dos grupos que podem se repetir, é necessário utilizar a o comando INCLUIRPARTE no começo e o comando SALVARPARTE no final do grupo.
Entendendo as sequências
Quando informarmos uma tag de uma sequência, mesmo que ela seja opcional, teremos que informar todas as outras que são obrigatórias, veja um exemplo:
Se você desejar informar a tag indEscala_I05d terá também que informar a C EST_I05c , pois dentro dessa sequência ela é obrigatória
Tag | Descrição | Ocorrência | Tamanho | Observação | |
versao_A02 | Versão do leiaute | 1-1 | 1-4 | Exemplo de preenchimento: 4.00 | |
id_A03 | Chave da NFe a ser assinada | 1-1 | 47 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. | |
cUF_B02 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) | |
cNF_B03 | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | 1-1 | 8 | Campo de preenchimento livre, de controle a critério do desevolvedor | |
natOp_B04 | Descrição da Natureza da Operação | 1-1 | 1-60 | ||
mod_B06 | Código do Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 55 para NFe | |
serie_B07 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informação obtida com o contador do emissor | |
nNF_B08 | Número do documento fiscal | 1-1 | 1-9 | Numeração da NFe, deve ser Sequência l e não pode se repetir dentro da mesma série | |
dhEmi_B09 | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | ||
dhSaiEnt_B10 | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | 0-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | ||
tpNF_B11 | Tipo de Operação | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída | |
idDest_B11a | Identificador de local de destino da operação | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. | |
cMunFG_B12 | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar códigos do IBGE | |
tpImp_B21 | Formato de Impressão do DANFE | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; | |
tpEmis_B22 | Tipo de Emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência) 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional) 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência) 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN) 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS) |
|
cDV_B23 | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | 1-1 | 1 | Campo de preenchimento automático, não é necessário informar. | |
tpAmb_B24 | Identificação do Ambiente | 1-1 | 1 | 1=Produção/2=Homologação | |
finNFe_B25 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria | |
indFinal_B25a | Indica operação com Consumidor final | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final; | |
indPres_B25b | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | 1-1 | 1 |
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste) 5=Operação presencial, fora do estabelecimento |
|
indIntermed_B25c | Indicador de intermediador/marketplace | 0-1 | 1 | 0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria); 1=Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace); | |
procEmi_B26 | Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
|
verProc_B27 | Versão do Processo de emissão da NF-e | 1-1 | 1-20 | Exemplo de preenchimento: SeuSoftware1.1.2 | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
dhCont_B28 | Data e Hora da entrada em contingência | 1-1 | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD | ||
xJust_B29 | Justificativa da entrada em contingência | 1-1 | 15-256 | Exemplo de preenchimento: Problemas de comunicação com a SEFAZ | |
Fim Sequência XML | |||||
Informação de Documentos Fiscais referenciados | 0-500 | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). |
|||
Informação da NF-e referenciada | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
refNFe_BA02 | Chave de acesso da NF-e referenciada | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual, ou uma NFC-e (modelo 65) | |
refNFeSig_BA02a | Chave da NF-e com o código numérico zerado. | 1-1 | 44 | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada. obs. Campo concorrente com refNFe_BA02 (NT2022.003 v1.11) |
|
SalvarParte=NREF | |||||
Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
cUF_BA04 | Código da UF do emitente | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) | |
AAMM_BA05 | Ano e Mês de emissão da NF-e | 1-1 | 4 | AAMM de emissão da NF | |
CNPJ_BA06 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente | |
mod_BA07 | Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | 01=modelo 01; 02=modelo 02 | |
serie_BA08 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informar zero se não utilizada Série do documento | |
nNF_BA09 | Número do Documento Fiscal | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 | |
SalvarParte=NREF | |||||
Informações da NF de produtor rural referenciada | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
cUF_BA11 | Código da UF do emitente | 1-1 | 2 | Exemplo de preenchimento: 41 (Paraná) | |
AAMM_BA12 | Ano e Mês de emissão da NF-e | 1-1 | 4 | AAMM de emissão da NF | |
CNPJ_BA13 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 |
Informar o CNPJ do emitente Se informar o CNPJ_BA13, não informar CPF_BA14 |
|
CPF_BA14 | CPF do emitente | 1-1 | 11 |
Informar o CPF do emitente Se informar o CPF_BA14, não informar CNPJ_BA13 |
|
IE_BA15 | IE do emitente | 1-1 | 2-14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” | |
mod_BA16 | Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF | |
serie_BA17 | Série do Documento Fiscal | 1-1 | 1-3 | Informar zero se não utilizada Série do documento | |
nNF_BA18 | Número do Documento Fiscal | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 | |
refCTe_BA19 | Chave de acesso do CT-e referenciada | 0-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual | |
SalvarParte=NREF | |||||
Informações do Cupom Fiscal referenciado | |||||
IncluirParte=NREF | |||||
mod_BA21 | Modelo do Documento Fiscal | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) | |
nECF_BA22 | Número de ordem Sequência l do ECF | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem Sequência l do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e | |
nCOO_BA23 | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e | |
SalvarParte=NREF | |||||
Identificação do emitente da NF-e | |||||
CNPJ_C02 | CNPJ do emitente | 1-1 | 14 | Se informar o CNPJ_C02, não informar CPF_C02a | |
CPF_C02a | CPF do emitente | 1-1 | 11 | Se informar o CPF_C02a, não informar CNPJ_C02 | |
xNome_C03 | Razão social ou nome do emitente | 1-1 | 2-60 | ||
xFant_C04 | Nome fantasia | 0-1 | 1-60 | ||
xLgr_C06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_C07 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_C08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_C09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_C10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE | |
xMun_C11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | ||
UF_C12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | ||
CEP_C13 | Código do CEP | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos | |
cPais_C14 | Código do País | 0-1 | 4 | 1058 = Brasil | |
xPais_C15 | Nome do País | 0-1 | 1-60 | "Brasil" ou "BRASIL" | |
fone_C16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
|
IE_C17 | Inscrição Estadual do Emitente | 1-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. * Em caso de nota conjugada, é necessário informar se o cliente tiver IE para ISS. |
|
IEST_C18 | IE do Substituto Tributário | 0-1 | 2-14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
IM_C19 | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | 1-1 | 1-15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN | |
CNAE_C20 | CNAE Fiscal | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (IM_C19) for informada. | |
Fim Sequência XML | |||||
CRT_C21 | Código do Regime Tribtário | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal; 4=MEI. | |
Identificação do Destinatário da NF-e | |||||
CNPJ_E02 | CNPJ do destinatário | 1-1 | 14 | ||
CPF_E03 | CPF do destinatário | 1-1 | 11 | ||
idEstrangeiro_E03a | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | 1-1 | 0, 5-20 | ||
xNome_E04 | Razão social ou nome do destinatário | 1-1 | 2-60 | ||
xLgr_E06 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_E07 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_E08 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_E09 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_E10 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior | |
xMun_E11 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | |
UF_E12 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | |
CEP_E13 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos | |
cPais_E14 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN | |
xPais_E15 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | ||
fone_E16 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone |
|
indIEDest_E16a | Indicador da IE do Destinatário | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário) 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário Nota 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. |
|
IE_E17 | Inscrição Estadual do Destinatário | 0-1 | 2-14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | |
ISUF_E18 | Inscrição na SUFRAMA | 0-1 | 8-9 | Obrigatório nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. |
|
IM_E18a | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | 0-1 | 1-15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | |
email_E19 | Email do destinatário | 0-1 | 1-60 | ||
Identificação do Local de Retirada (Informar somente se diferente do endereço do remetente) | |||||
CNPJ_F02 | CNPJ | 1-1 | 0, 14 | ||
CPF_F02a | CPF | 1-1 | 11 | ||
xNome_F02b | Razão Social ou Nome do Expedidor | 0-1 |
|
||
xLgr_F03 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_F04 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_F05 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_F06 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_F07 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior | |
xMun_F08 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | |
UF_F09 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | |
CEP_F10 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | |
cPais_F11 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | |
xPais_F12 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | ||
fone_F13 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | |
email_F14 | Endereço de e-mail do Expedidor | 0-1 | 1-60 | ||
IE_F15 | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | 0-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.) | |
Identificação do Local de Entrega (Informar somente se diferente do endereço do destinatário) | |||||
CNPJ_G02 | CNPJ | 1-1 | 0, 14 | ||
CPF_G02a | CPF | 1-1 | 11 | ||
xNome_G02b | Razão Social ou Nome do Recebedor | 0-1 |
|
||
xLgr_G03 | Logradouro | 1-1 | 2-60 | ||
nro_G04 | Número | 1-1 | 1-60 | ||
xCpl_G05 | Complemento | 0-1 | 1-60 | ||
xBairro_G06 | Bairro | 1-1 | 2-60 | ||
cMun_G07 | Código do município | 1-1 | 7 | Utilizar códigos do IBGE, Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior | |
xMun_G08 | Nome do município | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | |
UF_G09 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | |
CEP_G10 | Código do CEP | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | |
cPais_G11 | Código do País | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | |
xPais_G12 | Nome do País | 0-1 | 2-60 | ||
fone_G13 | Telefone | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | |
email_G14 | Endereço de e-mail do Recebedor | 0-1 | 1-60 | ||
IE_G15 | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor | 0-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.) | |
Autorização para obter XML | |||||
INCLUIRPARTE=AUTXML | |||||
CNPJ_GA02 | CNPJ Autorizado | 1-1 | 14 | ||
CPF_GA03 | CPF Autorizado | 1-1 | 11 | ||
SALVARPARTE=AUTXML | |||||
Produtos e Serviços da NF-e | 0-990 | ||||
INCLUIRITEM | |||||
nItem_H02 | Número do Item | 1-1 | 1-3 | Número Sequêncial | |
cProd_I02 | Código do produto ou serviço | 1-1 | 1-60 | Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato: ”CFOP9999” |
|
cEAN_I03 | GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8 ,12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14), informar o conteúdo da TAG com valor "SEM GTIN" em caso de o produto não possuir este código. |
|
cBarra_I03a | Código de barras diferente do padrão GTIN | 0-1 | 3-30 | Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN (NT2020.005 V1.20) |
|
xProd_I04 | Descrição do produto ou serviço | 1-1 | 1-120 | ||
NCM_I05 | Código NCM com 8 digitos | 1-1 | 2, 8 | Obrigatória informação do NCM completo (8 dígitos). Nota: Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o valor 00 (dois zeros). |
|
INCLUIRPARTE=NVE | |||||
NVE_I05a | Codificação NVE - Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística. | 0-8 | 6 | Codificação opcional que detalha alguns NCM. Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos. Se a mercadoria se enquadrar em mais de uma codificação, informar até 8 codificações principais. |
|
SALVARPARTE=NVE | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
CEST_I05c | Código CEST | 1-1 | 7 | Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS |
|
indEscala_I05d | Indicador de Escala Relevante | 0-1 | 1 | Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017: S - Produzido em Escala Relevante N – Produzido em Escala NÃO Relevante. Nota: preenchimento obrigatório para produtos com NCM relacionado no Anexo XXVII do Convenio 52/2017 |
|
CNPJFab_I05e | CNPJ do Fabricante da Mercadoria | 0-1 | 14 | CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. | |
Fim Sequência XML | |||||
cBenef_I05f | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | 0-1 | 8, 10 | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. |
|
Sequência XML | |||||
INCLUIRPARTE=I05G | 0-4 | (Incluído na NT 2019.001) | |||
cCredPresumido_I05h | Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido utilizado pela UF, aplicado ao item. | 1-1 | 8,10 | Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. | |
pCredPresumido_I05i | Percentual do Crédito Presumido | 1-1 | 3v2-4 | Informar o percentual do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. | |
vCredPresumido_I05j | Valor do Crédito Presumido | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. | |
SALVARPARTE=I05G | |||||
Fim Sequência XML | |||||
EXTIPI_I06 | EX_TIPI | 0-1 | 2-3 | Preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não incluir a TAG. | |
CFOP_I08 | Código Fiscal de Operações e Prestações | 1-1 | 4 | Utilizar tabela CFOP (Dado fornecido pelo contador do cliente) | |
uCom_I09 | Unidade Comercial | 1-1 | 1-6 | Informar a unidade de comercialização do produto | |
qCom_I10 | Quantidade Comercial | 1-1 | 11v0-4 | Informar a quantidade de comercialização do produto | |
vUnCom_I10a | Valor Unitário de Comercialização | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial. |
|
vProd_I11 | Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços | 1-1 | 13v2 | O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto | |
cEANTrib_I12 | GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras | 1-1 | 0, 8, 12, 13, 14 | Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN-14) da unidade tributável do produto, não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. |
|
cBarraTrib_I12a | Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN |
0-1 | 3-30 |
Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, |
|
uTrib_I13 | Unidade Tributável | 1-1 | 1-6 | ||
qTrib_I14 | Quantidade Tributável | 1-1 | 11v0-4 | ||
vUnTrib_I14a | Valor Unitário de tributação | 1-1 | 11v0-10 | Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável |
|
vFrete_I15 | Valor Total do Frete | 0-1 | 13v2 | ||
vSeg_I16 | Valor Total do Seg | 0-1 | 13v2 | ||
vDesc_I17 | Valor Total do Desconto | 0-1 | 13v2 | ||
vOutro_I17a | Outras despesas | 0-1 | 13v2 | ||
indTot_I17b | Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd) | 1-1 | 1 | 0=Valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e; 1=Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e | |
xPed_I60 | Número do Pedido de Compra | 0-1 | 1-15 | ||
nItemPed_I61 | Item do Pedido de Compra | 0-1 | 6 | ||
nFCI_I70 | Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação | 0-1 | 36 | Informação relacionada com a Resolução 13/2012 do Senado Federal. Formato: Algarismos, letras maiúsculas de "A" a "F" e o caractere hífen. Exemplo: B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE |
|
Declaração de Importação | 0-100 | Informar dados da importação | |||
INCLUIRPARTE=DI | |||||
nDI_I19 | Número do Documento de Importação (DI, DSI, DIRE, ...) | 1-1 |
1-12 1-15 (NT2020.005 v.120) |
||
dDI_I20 | Data de Registro do documento | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | ||
xLocDesemb_I21 | Local de desembaraço | 1-1 | 1-60 | ||
UFDesemb_I22 | Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro | 1-1 | 2 | ||
dDesemb_I23 | Data do Desembaraço Aduaneiro | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | ||
tpViaTransp_I23a | Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) | 1-1 | 2 |
1=Marítima 13=Por reboque |
|
vAFRMM_I23b | Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante | 0-1 | 13v2 | A tag deve ser informada no caso da via de transporte marítima. | |
tpIntermedio_I23c | Forma de importação quanto a intermediação | 1-1 | 1 | 1=Importação por conta própria; 2=Importação por conta e ordem; 3=Importação por encomenda; | |
CNPJ_I23d | CNPJ do adquirente ou do encomendante | 0-1 | 14 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos | |
CPF_I23d1 | CPF do adquirente ou do encomendante | 0-1 | 11 |
Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos (NT2023.004 v1.10) |
|
UFTerceiro_I23e | Sigla da UF do adquirente ou do encomendante | 0-1 | 2 | Obrigatória a informação no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX". | |
cExportador_I24 | Código do Exportador | 1-1 | 1-60 | Código do Exportador, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | |
Adições | 1-100 | Informar dados da adição | |||
INCLUIRPARTE=ADI | |||||
nAdicao_I26 | Numero da Adição | 1-1 | 1-3 | ||
nSeqAdic_I27 | Numero Sequência l do item dentro da Adição | 1-1 | 1-3 | ||
cFabricante_I28 | Código do fabricante estrangeiro | 1-1 | 1-60 | Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e | |
vDescDI_I29 | Valor do desconto do item da DI – Adição | 0-1 | 13v2 | ||
nDraw_I29a | Número do ato concessório de Drawback | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND) |
|
SALVARPARTE=ADI | |||||
SALVARPARTE=DI | |||||
Grupo de informações de exportação para o item | 0-500 | ||||
INCLUIRPARTE=DETEXPORT | |||||
nDraw_I51 | Número do ato concessório de Drawback | 0-1 | 0, 9 ou 11 | O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND) |
|
INCLUIRPARTE=EXPORTIND | 0-1 | ||||
nRE_I53 | Número do Registro de Exportação | 1-1 | 12 | ||
chNFe_I54 | Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação | 1-1 | 44 | NF-e recebida com fim específico de exportação. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a chave de acesso da NF-e que efetivou a exportação |
|
qExport_I55 | Quantidade do item realmente exportado | 1-1 | 11v4 | A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informar a quantidade de mercadoria devolvida |
|
SALVARPARTE=EXPORTIND | |||||
SALVARPARTE=DETEXPORT | |||||
Detalhamento de produto sujeito a rastreabilidade | 0-500 | ||||
INCLUIRPARTE=I80 | |||||
nLote_I81 | Número do Lote do produto | 1-1 | 1-20 | ||
qLote_I82 | Quantidade de produto no Lote | 1-1 | 8v3 | ||
dFab_I83 | Data de fabricação/ Produção | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” | ||
dVal_I84 | Data de validade | 1-1 | Formato: “AAAA-MM-DD” Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. | ||
cAgreg_I85 | Código de Agregação | 0-1 | 1-20 | ||
SALVARPARTE=I80 | |||||
Sequência XML | 0-1 | Grupo opcional, somente um deles poderá ser informado: Veículo, Medicamentos, Armas, Combustível ou Papel Imune. | |||
Detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas | 0-500 | ||||
cProdANVISA_K01a | Código de Produto da ANVISA | 1-1 | 6, 13 | Utilizar o número do registro ANVISA | |
xMotivoIsencao_K01b | Motivo da isenção da ANVISA | 0-1 | 1-255 | Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). | |
vPMC_K06 | Preço máximo consumidor | 1-1 | 13v2 | ||
Detalhamento Específico de Armamentos | 0-500 | ||||
INCLUIRPARTE=L | |||||
tpArma_L02 | Indicador do tipo de arma de fogo | 1-1 | 1 | 0=Uso permitido; 1=Uso restrito; | |
nSerie_L03 | Número de série da arma | 1-1 | 1-15 | ||
nCano_L04 | Número de série do cano | 1-1 | 1-15 | ||
descr_L05 | Descrição | 1-1 | 1-256 | Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. |
|
SALVRPARTE=L | |||||
Detalhamento Específico de Veículos novos | 0-1 | ||||
tpOp_J02 | Tipo da operação | 1-1 | 1 | 1=Venda concessionária 2=Faturamento direto para consumidor final 3=Venda direta para grandes consumidores (frotista, governo, ...) 0=Outros |
|
chassi_J03 | Chassi do veículo | 1-1 | 17 | VIN (código-identificação-veículo) | |
cCor_J04 | Codigo da Cor | 1-1 | 1-4 | Código de cada montadora | |
xCor_J05 | Descrição da Cor | 1-1 | 1-40 | ||
pot_J06 | Potência Motor (CV) | 1-1 | 1-4 | Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) | |
cilin_J07 | Cilindradas | 1-1 | 1-4 | Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) | |
pesoL_J08 | Peso Líquido | 1-1 | 1-9 | Em toneladas - 4 casas decimais | |
pesoB_J09 | Peso Bruto | 1-1 | 1-9 | Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais | |
nSerie_J10 | Serial (série) | 1-1 | 1-9 | ||
tpComb_J11 | Tipo de combustível | 1-1 | 1-2 | Utilizar Tabela RENAVAM: 01=Álcool 02=Gasolina 03=Diesel (...) 16=Álcool/Gasolina 17=Gasolina/Álcool/GNV 18=Gasolina/Elétrico |
|
nMotor_J12 | Número de Motor | 1-1 | 1-21 | ||
CMT_J13 | Capacidade Máxima de Tração | 1-1 | 1-2 | CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais | |
dist_J14 | Distância entre eixos | 1-1 | 1-4 | ||
anoMod_J16 | Ano Modelo de Fabricação | 1-1 | 4 | ||
anoFab_J17 | Ano de Fabricação | 1-1 | 4 | ||
tpPint_J18 | Tipo de Pintura | 1-1 | 1 | ||
tpVeic_J19 | Tipo de Veículo | 1-1 | 1-2 | Utilizar Tabela RENAVAM, conforme exemplos abaixo: 02=CICLOMOTO 03=MOTONETA 04=MOTOCICLO 05=TRICICLO 06=AUTOMÓVEL 07=MICROÔNIBUS 08=ÔNIBUS 10=REBOQUE 11=SEMIRREBOQUE 13=CAMINHONETA 14=CAMINHÃO 17=C. TRATOR 22=ESP / ÔNIBUS 23=MISTO / CAM 24=CARGA/CAM |
|
espVeic_J20 | Espécie de Veículo | 1-1 | 1 | Utilizar Tabela RENAVAM: 1=PASSAGEIRO 2=CARGA 3=MISTO 4=CORRIDA 5=TRAÇÃO 6=ESPECIAL |
|
VIN_J21 | Condição do VIN | 1-1 | 1 | Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R=Remarcado; N=Normal | |
condVeic_J22 | Condição do Veículo | 1-1 | 1 | 1=Acabado; 2=Inacabado; 3=Semiacabado | |
cMod_J23 | Código Marca Modelo | 1-1 | 1 | Utilizar Tabela RENAVAM | |
cCorDENATRAN_J24 | Código da Cor | 1-1 | 1-2 | Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN: 01=AMARELO 02=AZUL 03=BEGE 04=BRANCA 05=CINZA 06=-DOURADA 07=GRENÁ 08=LARANJA 09=MARROM 10=PRATA 11=PRETA 12=ROSA 13=ROXA 14=VERDE 15=VERMELHA 16=FANTASIA |
|
lota_J25 | Capacidade máxima de lotação | 1-1 | 1-3 | Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista. ( | |
tpRest_J26 | Restrição | 1-1 | 1 | 0=Não há; 1=Alienação Fiduciária; 2=Arrendamento Mercantil; 3=Reserva de Domínio; 4=Penhor de Veículos; 9=Outras. | |
Informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes | 0-1 | ||||
cProdANP_LA02 | Código de produto da ANP | 1-1 | 9 | Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). | |
descANP_LA03 | Descrição do produto conforme ANP | 1-1 | 2-95 | Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). | |
pGLP_LA03a | Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001) | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores de 0 a 100. | |
pGNn_LA03b | Percentual de Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001) | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional – GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. | |
pGNi_LA03c | Percentual de Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001) | 0-1 | 3v4 | Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado – GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. | |
vPart_LA03d | Valor de partida (cProdANP=210203001) | 0-1 | 13v2 | Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. | |
CODIF_LA04 | Código de autorização / registro do CODIF | 0-1 | 1-21 | Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). |
|
qTemp_LA05 | Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. | 0-1 | 12v4 | Informar quando a quantidade faturada informada no campo "prod/qCom" (id:I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. |
|
UFCons_LA06 | Sigla da UF de consumo | 1-1 | 2 | Informar a UF de consumo. Informar "EX" para Exterior | |
Informações da CIDE | 0-1 | Pertence ao grupo de combustíveis | |||
qBCProd_LA08 | BC da CIDE | 1-1 | 12v0-4 | Informar a BC da CIDE em quantidade | |
vAliqProd_LA09 | Valor da alíquota da CIDE | 1-1 | 11v4 | Informar o valor da alíquota em reais da CIDE | |
vCIDE_LA10 | Valor da CIDE | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da CIDE | |
Informações do grupo de “encerrante” | 0-1 | Pertence ao grupo de combustíveis | |||
nBico_LA12 | Número de identificação do bico utilizado no abastecimento | 1-1 | 1-3 | Informar o número do bico utilizado no abastecimento | |
nBomba_LA13 | Número de identificação da bomba ao qual o bico está interligado | 0-1 | 1-3 | Caso exista, informar o número da bomba utilizada. | |
nTanque_LA14 | Número de identificação do tanque ao qual o bico está interligado | 1-1 | 1-3 | Informar o número do tanque utilizado | |
vEncIni_LA15 | Valor do Encerrante no início do abastecimento | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Início do abastecimento. | |
vEncFin_LA16 | Valor do Encerrante no final do abastecimento | 1-1 | 12v3 | Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no Término do abastecimento. | |
pBio_LA17 | Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B ou do Etanol Anidro na Gasolina C instituído pelo órgão regulamentador |
0-1 | 3v4 |
Informar em número decimal o percentual do índice de (NT2023.001 v1.10 e 1.51) |
|
Grupo indicador da origem do combustível "origComb" | 0-30 |
Obrigatoriedade de preenchimento do grupo conforme Tabela de Combustíveis Sujeitos à Tributação Monofásica (NT2023.001 v1.10) |
|||
INCLUIRPARTE=LA18 |
|
||||
indImport_LA19 | Indicador de importação | 1-1 | 1 |
0=Nacional; (NT2023.001 v1.10) |
|
cUFOrig_LA20 | Código da UF | 1-1 | 2 |
UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a (NT2023.001 v1.10) |
|
pOrig_LA21 | Percentual originário para a UF | 1-1 | 3v4 |
Informar em número decimal o percentual originário da (NT2023.001 v1.10) |
|
SALVARPARTE=LA18 | |||||
Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune | 0-1 | ||||
nRECOPI_LB01 | Número do RECOPI | 1-1 | 20 | Identificador RECOPI | |
Fim Sequência XML | |||||
Tributos incidentes no Produto ou Serviço | 1-1 | ||||
vTotTrib_M02 | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | 0-1 | 13v2 | ||
ICMS | Grupo ISSQN mutuamente exclusivo com os grupos ICMS e II, isto é, se o grupo ISSQN for informado os grupos ICMS e II não serão informados e vice-versa. Informar apenas um dos grupos de ICMS ou ICMSSN | ||||
Grupo Tributação do ICMS=00 | 1-1 | Tributada integralmente | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 00 | 1-1 | 2 | 00=Tributada integralmente | |
modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. | |
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
Sequência XML | 0-1 | ||||
pFCP_N17b | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
vFCP_N17c | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação do ICMS=02 | 1-1 |
Tributação monofásica própria sobre combustíveis (NT2023.001 v1.10) |
|||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no (NT2023.001 v1.10) |
||
CST_N12 | Tributação do ICMS = 02 | 1-1 | 2 |
02= Tributação monofásica própria sobre combustíveis; (NT2023.001 v1.10) |
|
qBCMono_N37a | Quantidade tributada |
0-1 |
11v0-4 |
Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme (NT2023.001 v1.10) |
|
adRemICMS_N38 | Alíquota ad rem do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto | |
vICMSMono_N39 | Valor do ICMS próprio | 1-1 | 13v2 |
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad (NT2023.001 v1.10) |
|
Grupo Tributação do ICMS=10 | 1-1 | Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 10 | 1-1 | 2 | 10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |
modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. | |
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCP_N17a | Valor da Base de Cálculo do FCP | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | |
pFCP_N17b | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
vFCP_N17c | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
Fim da Sequência XML | |||||
modBCST_N18 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 1-1 | 1 |
0=Preço tabelado ou máximo sugerido |
|
pMVAST_N19 | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
pRedBCST_N20 | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBCST_N21 | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSST_N22 | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSST_N23 | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | |
pBCOp_N25 | Percentual da BC operação própria | 1-1 | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria (Informação destinado ao grupo ICMSPart) |
|
UFST_N24 | UF para qual é devido o ICMS ST | 1-1 | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. (Informação destinado ao grupo ICMSPart) |
|
Sequência XML | |||||
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vICMSSTDeson_N33a | Valor do ICMS- ST desonerado | 1-1 | 13v2 |
Informar apenas nos motivos de desoneração (NT2020.005 v1.20) |
|
motDesICMSST_N33b | Motivo da desoneração do ICMS- ST | 1-1 | 2 |
Campo será preenchido quando o campo anterior estiver (NT2020.005 v1.20) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação do ICMS=15 | 1-1 |
Tributação monofásica própria e com responsabilidade (NT2023.001 v1.10) |
|||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no (NT2023.001 v1.10) |
||
CST_N12 | Tributação do ICMS = 15 | 1-1 | 2 |
15= Tributação monofásica própria e com responsabilidade (NT2023.001 v1.10) |
|
qBCMono_N37a | Quantidade tributada |
0-1 |
11v0-4 |
Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme (NT2023.001 v1.10) |
|
adRemICMS_N38 | Alíquota ad rem do imposto | 1-1 | 3v2-4 |
Alíquota ad rem do ICMS, estabelecida na legislação para o produto (NT2023.001 v1.10) |
|
vICMSMono_N39 | Valor do ICMS próprio | 1-1 | 13v2 |
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad (NT2023.001 v1.10) |
|
qBCMonoReten_N39a | Quantidade tributada sujeita a retenção | 0-1 | 11v0-4 |
Informar a BC do ICMS próprio em quantidade conforme (NT2023.001 v1.10) |
|
adRemICMSReten_N40 | Alíquota ad rem do imposto com retenção | 1-1 | 3v2-4 |
Alíquota ad rem do ICMS sobre o biocombustível a ser (NT2023.001 v1.10) |
|
vICMSMonoReten_N41 | Valor do ICMS com retenção | 1-1 | 13v2 |
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad (NT2023.001 v1.10) |
|
Sequência XML | |||||
pRedAdRem_N47 | Percentual de redução do valor da alíquota adrem do ICMS |
1-1 | 3v2 | Informar o percentual de redução do valor da alíquota ad rem do ICMS |
|
motRedAdRem_N48 | Motivo da redução do adrem | 1-1 | 1 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da redução: 1= Transporte coletivo de passageiros; 9=Outros; |
|
Grupo Tributação do ICMS=20 | 1-1 | Tributação com redução de base de cálculo | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 20 | 1-1 | 2 | 20=Tributação com redução de base de cálculo | |
modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. | |
pRedBC_N14 | Percentual da Redução de BC | 1-1 | 3v2-4 | ||
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCP_N17a | Valor da Base de Cálculo do FCP | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | |
pFCP_N17b | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
vFCP_N17c | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vICMSDeson_N28a | Valor do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | |
motDesICMS_N28 | Motivo da desoneração do ICMS | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária 9=Outros 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |
|
indDeduzDeson_N28b | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | 0-1 | 1 |
O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação do ICMS=30 | 1-1 | Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 30 | 1-1 | 2 | 30=Tributação Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária | |
pMVAST_N19 | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
pRedBCST_N20 | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBCST_N21 | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSST_N22 | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSST_N23 | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | |
Sequência XML | |||||
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vICMSDeson_N28a | Valor do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | |
motDesICMS_N28 | Motivo da desoneração do ICMS | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 90/94 – CONTRAN e suas alterações) 7=SUFRAMA 9=Outros |
|
indDeduzDeson_N28b | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | 0-1 | 1 |
O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação ICMS =40, 41, 50 | 1-1 | Tributação Isenta, Não tributada ou Suspensão | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 40, 41 ou 50 | 1-1 | 2 | 40=Isenta; 41=Não tributada; 50=Suspensão. |
|
Sequência XML | 0-1 | ||||
vICMSDeson_N28a | Valor do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | |
motDesICMS_N28 | Motivo da desoneração do ICMS | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1=Táxi; 3=Produtor Agropecuário; 4=Frotista/Locadora; 5=Diplomático/Consular; 6=Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – Observação CONTRAN e suas alterações); 7=SUFRAMA; 8=Venda a Órgão Público; 9=Outros. (NT 2011/004); 10=Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12); 11=Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12). 16=Olimpíadas Rio 2016 (NT 2015.002); 90=Solicitado pelo Fisco Revogada a partir da versão 3.01 a possibilidade de usar o motivo 2=Deficiente Físico |
|
indDeduzDeson_N28b | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | 0-1 | 1 |
O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação ICMS=51 | 1-1 | Tributação com Diferimento (a exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF). | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 51 | 1-1 | 2 | 51=Diferimento | |
modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 0-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. | |
pRedBC_N14 | Percentual da Redução de BC | 0-1 | 3v2-4 | ||
cBenefRBC_N14a | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item quando houver RBC. | 0-1 | 8,10 |
Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. (Incluído na NT 2019.001) |
|
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 0-1 | 13v2 | ||
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 0-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSOp_N16a | Valor do ICMS da Operação | 0-1 | 13v2 | Valor como se não tivesse o diferimento | |
pDif_N16b | Percentual do diferimento | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". | |
vICMSDif_N16c | Valor do ICMS diferido | 0-1 | 13v2 | ||
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 0-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCP_N17a | Valor da Base de Cálculo do FCP | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | |
pFCP_N17b | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
vFCP_N17c | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
pFCPDif_N17d | Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
1-1 | 3v2-4 |
Percentual do diferimento do ICMS relativo ao Fundo de (NT2020.005 v.120) |
|
vFCPDif_N17e | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido |
1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) diferido |
|
vFCPEfet_N17f | Valor efetivo do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) |
0-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) realmente devido. |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação do ICMS=53 | 1-1 |
Tributação monofásica sobre combustíveis com (NT2023.001 v1.10) |
|||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no (NT2023.001 v1.10) |
||
CST_N12 |
Tributação do ICMS = 53 |
1-1 | 2 |
53= Tributação monofásica sobre combustíveis com (NT2023.001 v1.10) |
|
qBCMono_37a | Quantidade Tributada |
0-1 |
11v0-4 |
Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade (NT2023.001 v1.20) |
|
adRemICMS_38 | Alíquota adRem do imposto |
0-1 |
3v2-4 |
Alíquota ad rem do ICMS estabelecida na legislação para o produto. (NT2023.001 v1.20) |
|
vICMSMono_N39 | Valor do ICMS próprio devido | 1-1 | 13v2 |
O valor do ICMS próprio devido é o resultado do valor do (NT2023.001 v1.20) |
|
vICMSMonoOp_N41a | Valor do ICMS da operação |
0-1 |
13v2 |
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad (NT2023.001 v1.20) |
|
pDif_N42 | Percentual do diferimento | 0-1 | 3v2-4 | No caso de diferimento total, informar o percentual de diferimento "100". (NT2023.001 v1.20) |
|
vICMSMonoDif_N43 | Valor do ICMS diferido | 0-1 | 13v2 |
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota ad (NT2023.001 v1.10) |
|
|
|||||
Grupo Tributação do ICMS=60 | 1-1 | Tributação ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 60 | 1-1 | 2 | 60=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCSTRet_N26 | Valor da BC do ICMS ST retido | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. | |
pST_N26a | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. |
|
vICMSSubstituto_N26b | Valor do ICMS próprio do Substituto | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior | |
vICMSSTRet_N27 | Valor do ICMS ST retido | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCPSTRet_N27a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | |
pFCPSTRet_N27b | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPSTRet_N27d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo | |||
pRedBCEfet_N34 | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
|
vBCEfet_N35 | Valor da base de cálculo efetiva | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF |
|
pICMSEfet_N36 | Alíquota do ICMS efetiva | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
|
vICMSEfet_N37 | Valor do ICMS efetivo | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação do ICMS=61 | 1-1 |
Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada (NT2023.001 v1.10) |
|||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 |
0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no (NT2023.001 v1.10) |
||
CST_N12 |
Tributação do ICMS = 61 |
1-1 | 2 |
61= Tributação monofásica sobre combustíveis cobrada (NT2023.001 v1.10) |
|
qBCMonoRet_N43a | Quantidade tributada retida anteriormente |
0-1 |
11v0-4 |
Informar a BC do ICMS em quantidade conforme unidade (NT2023.001 v1.10) |
|
adRemICMSRet_N44 | Alíquota ad rem do imposto retido anteriormente | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota ad rem do ICMS estabelecida em legislação para (NT2023.001 v1.10) |
|
vICMSMonoRet_N45 | Valor do ICMS retido anteriormente | 1-1 | 13v2 |
O valor do ICMS é obtido pela multiplicação da alíquota (NT2023.001 v1.10) |
|
Grupo Tributação do ICMS=70 | 1-1 | Tributação ICMS com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 70 | 1-1 | 2 | 70=Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária | |
modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 0-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. | |
pRedBC_N14 | Percentual da Redução de BC | 1-1 | 3v2-4 | ||
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCP_N17a | Valor da Base de Cálculo do FCP | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | |
pFCP_N17b | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
vFCP_N17c | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
Fim da Sequência XML | |||||
modBCST_N18 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação |
|
pMVAST_N19 | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
pRedBCST_N20 | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBCST_N21 | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSST_N22 | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSST_N23 | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | |
Sequência XML | |||||
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vICMSSTDeson_N33a | Valor do ICMS- ST desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20) |
|
motDesICMSST_N33b | Motivo da desoneração do ICMS- ST | 1-1 | 2 |
Campo será preenchido quando o campo anterior estiver (NT2020.005 v1.20) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vICMSDeson_N28a | Valor do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | |
motDesICMS_N28 | Motivo da desoneração do ICMS | 1-1 | 2 | 2 Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário. |
|
indDeduzDeson_N28b | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | 0-1 | 1 |
O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo Tributação do ICMS=90 | 1-1 | Tributação ICMS: Outros | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS = 90 | 1-1 | 2 | 90=Outros | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. | |
pRedBC_N14 | Percentual da Redução de BC | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCP_N17a | Valor da Base de Cálculo do FCP | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP | |
pFCP_N17b | Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
vFCP_N17c | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
modBCST_N18 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação |
|
pMVAST_N19 | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
pRedBCST_N20 | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBCST_N21 | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSST_N22 | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSST_N23 | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | |
pBCOp_N25 | Percentual da BC operação própria | 1-1 | 3v2-4 | Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria (Informação destinado ao grupo ICMSPart) |
|
UFST_N24 | UF para qual é devido o ICMS ST | 1-1 | 2 | Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. (Informação destinado ao grupo ICMSPart) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | |||||
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vICMSSTDeson_N33a | Valor do ICMS- ST desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo (NT2020.005 v1.20) |
|
motDesICMSST_N33b | Motivo da desoneração do ICMS- ST | 1-1 | 2 |
Campo será preenchido quando o campo anterior estiver (NT2020.005 v1.20) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vICMSDeson_N28a | Valor do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | Informar apenas nos motivos de desoneração documentados abaixo. | |
motDesICMS_N28 | Motivo da desoneração do ICMS | 1-1 | 2 | Campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 3=Uso na agropecuária; 9=Outros; 12=Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário |
|
indDeduzDeson_N28b | Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd). | 0-1 | 1 |
O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. (NT2023.004 v1.10) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo de Repasse de ICMS ST retido anteriormente em operações interestaduais com repasses através do Substituto Tributário |
1-1 | Grupo de informação do ICMS ST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. |
|||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CST_N12 | Tributação do ICMS | 1-1 | 2 | 41=Não Tributado (v2.0) 60= cobrado anteriormente por substituição tributária |
|
vBCSTRet_N26 | Valor do BC do ICMS ST retido na UF remetente | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente | |
pST_N26a | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | 0-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. |
|
vICMSSubstituto_N26b | Valor do ICMS próprio do Substituto | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior | |
vICMSSTRet_N27 | Valor do ICMS ST retido na UF remetente | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCPSTRet_N27a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | |
pFCPSTRet_N27b | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPSTRet_N27d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
Fim da Sequência XML | |||||
vBCSTDest_N31 | Valor da BC do ICMS ST da UF destino | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino | |
vICMSSTDest_N32 | Valor do ICMS ST da UF destino | 1-1 | 13v2 | Informar o valor do ICMS ST da UF destino | |
Sequência XML | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo | |||
pRedBCEfet_N34 | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
|
vBCEfet_N35 | Valor da base de cálculo efetiva | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF |
|
pICMSEfet_N36 | Alíquota do ICMS efetiva | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
|
vICMSEfet_N37 | Valor do ICMS efetivo | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=101 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=101 | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CSOSN_N12a | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 101=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. | |
pCredSN_N29 | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). | 1-1 | 3v2-4 | ||
vCredICMSSN_N30 | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) | 1-1 | 13v2 | ||
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=102, 103, 300 ou 400 | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CSOSN_N12a | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 102=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito 103=Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta 300=Imune 400=Não tributada pelo Simples Nacional |
|
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=201 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201 | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CSOSN_N12a | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 201=Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária | |
modBCST_N18 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação |
|
pMVAST_N19 | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
pRedBCST_N20 | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBCST_N21 | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSST_N22 | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSST_N23 | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
pCredSN_N29 | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). | 1-1 | 3v2-4 | ||
vCredICMSSN_N30 | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | 1-1 | 13v2 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=202 ou 203 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou 203 | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CSOSN_N12a | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 202=Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária |
|
modBCST_N18 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação |
|
pMVAST_N19 | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
pRedBCST_N20 | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBCST_N21 | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSST_N22 | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSST_N23 | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN = 500 | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=500 | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 1-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CSOSN_N12a | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 500=ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação. | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCSTRet_N26 | Valor da BC do ICMS ST retido | 1-1 | 13v2 | Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST. O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação. | |
pST_N26a | Alíquota suportada pelo Consumidor Final | 1-1 | 3v2-4 | Deve ser informada a alíquota do cálculo do ICMS-ST, já incluso o FCP caso incida sobre a mercadoria. Exemplo: alíquota da mercadoria na venda ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alíquota a ser informada no campo pST deve ser 20%. |
|
vICMSSubstituto_N26b | Valor do ICMS próprio do Substituto | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior | |
vICMSSTRet_N27 | Valor do ICMS ST retido | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislação não exigir a sua informação | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCPSTRet_N27a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST | |
pFCPSTRet_N27b | Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPSTRet_N27d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | Grupo opcional para informações do ICMS Efetivo | |||
pRedBCEfet_N34 | Percentual de redução da base de cálculo efetiva | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de redução, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF. |
|
vBCEfet_N35 | Valor da base de cálculo efetiva | 1-1 | 13v2 | Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- RedBCEfet). Obs.: opcional a critério da UF |
|
pICMSEfet_N36 | Alíquota do ICMS efetiva | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
|
vICMSEfet_N37 | Valor do ICMS efetivo | 1-1 | 13v2 | Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação. Obs.: opcional a critério da UF. |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Grupo CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900 ou 4 - MEI. | 1-1 | Tributação ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=900 | |||
orig_N11 | Origem da mercadoria | 0-1 | 1 | 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de quetratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%; |
|
CSOSN_N12a | Código de Situação da Operação – Simples Nacional | 1-1 | 3 | 900=Outros | |
Sequência XML | 0-1 | ||||
modBC_N13 | Modalidade de determinação da BC do ICMS | 1-1 | 1 | 0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação. | |
pRedBC_N14 | Percentual da Redução de BC | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBC_N15 | Valor da BC do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
pICMS_N16 | Alíquota do imposto | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMS_N17 | Valor do ICMS | 1-1 | 13v2 | Informar o valor realmente devido. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
modBCST_N18 | Modalidade de determinação da BC do ICMS ST | 1-1 | 1 | 0=Preço tabelado ou máximo sugerido 1=Lista Negativa (valor) 2=Lista Positiva (valor) 3=Lista Neutra (valor) 4=Margem Valor Agregado (%) 5=Pauta (valor) 6=Valor da Operação |
|
pMVAST_N19 | Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
pRedBCST_N20 | Percentual da Redução de BC do ICMS ST | 0-1 | 3v2-4 | ||
vBCST_N21 | Valor da BC do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSST_N22 | Alíquota do imposto do ICMS ST | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota do ICMS ST sem o FCP. Quando for o caso, informar a alíquota do FCP no campo pFCP | |
vICMSST_N23 | Valor do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS ST retido | |
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária. | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
vBCFCPST_N23a | Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária | |
pFCPST_N23b | Percentual do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 3v2-4 | Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
vFCPST_N23d | Valor do FCP retido por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. | |
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 0-1 | ||||
pCredSN_N29 | Alíquota aplicável de cálculo do crédito (SIMPLES NACIONAL). | 1-1 | 3v2-4 | ||
vCredICMSSN_N30 | Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (SIMPLES NACIONAL) | 1-1 | 13v2 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
ICMS para a UF de destino (Partilha de ICMS) | 0-1 | Informar somente se : cUF_C12 diferente de cUF_E12 e indFinal_B25a=1 e indIEDest_E16a=9 | |||
vBCUFDest_NA03 | Valor da BC do ICMS na UF de destino | 1-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF de destino. | |
vBCFCPUFDest_NA04 | Valor da BC do FCP na UF de destino | 0-1 | 13v2 | Valor da Base de Cálculo do FCP na UF de destino | |
pFCPUFDest_NA05 | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) na UF de destino | 1-1 | 3v2-4 | Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. | |
pICMSUFDest_NA07 | Alíquota interna da UF de destino | 1-1 | 3v2-4 | Alíquota adotada nas operações internas na UF de destino para o produto / mercadoria. A alíquota do Fundo de Combate à Pobreza, se existente para o produto / mercadoria, deve ser informada no campo próprio (pFCPUFDest) não devendo ser somada a essa alíquota interna |
|
pICMSInter_NA09 | Alíquota interestadual das UF envolvidas | 1-1 | 2v2 | Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo - 12% para os demais casos |
|
pICMSInterPart_NA11 | Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual | 1-1 | 3v2-4 | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019. | |
vFCPUFDest_NA13 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | 0-1 | 13v2 | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | |
vICMSUFDest_NA15 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). | |
vICMSUFRemet_NA17 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente | 1-1 | 13v2 | Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. | |
Imposto sobre Produtos Industrializados | 0-1 | Informar este grupo apenas quando o item for sujeito ao IPI (Informar apenas um dos grupos IPITrib ou IPINT com base valor atribuído ao campo CST_O09) | |||
CNPJProd_O03 | CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. | 0-1 | 14 | Informar os zeros não significativos | |
cSelo_O04 | Código do selo de controle IPI | 0-1 | 1-60 | Preenchimento conforme Anexo II-A da Instrução Normativa RFB Nº 770/2007 | |
qSelo_O05 | Quantidade de selo de controle | 0-1 | 1-12 | ||
cEnq_O06 | Código de Enquadramento Legal do IPI | 1-1 | 1-3 | Preenchimento conforme Anexo XIV da Nota Técnica 2015.002. | |
IPITrib | Grupo do CST 00, 49, 50 e 99 | 1-1 | |||
CST_O09 | Código da situação tributária do IPI | 1-1 | 2 |
00=Entrada com recuperação de crédito, |
|
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos O10 e O13 se o cálculo do IPI for por alíquota. | |||
vBC_O10 | Valor da BC do IPI | 1-1 | 13v2 | ||
pIPI_O13 | Alíquota do IPI | 1-1 | 3v2-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos O11 e O12 se o cálculo do IPI for de valor por unidade. | |||
qUnid_O11 | Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) | 1-1 | 12v0-4 | ||
vUnid_O12 | Valor por Unidade Tributável | 1-1 | 11v0-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
vIPI_O14 | Valor do IPI | 1-1 | 13v2 | ||
IPINT | Grupo CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55 | 1-1 | |||
CST_O09 | Código da situação tributária do IPI | 1-1 | 2 | 01=Entrada tributada com alíquota zero 02=Entrada isenta 03=Entrada não-tributada 04=Entrada imune 05=Entrada com suspensão 51=Saída tributada com alíquota zero 52=Saída isenta 53=Saída não-tributada 54=Saída imune 55=Saída com suspensão |
|
Imposto de Importação | 0-1 | Informar apenas quando o item for sujeito ao II | |||
vBC_P02 | Valor BC do Imposto de Importação | 1-1 | 13v2 | ||
vDespAdu_P03 | Valor despesas aduaneiras | 1-1 | 13v2 | ||
vII_P04 | Valor Imposto de Importação | 1-1 | 13v2 | ||
vIOF_P05 | Valor Imposto sobre Operações Financeiras | 1-1 | 13v2 | ||
PIS | Grupo PIS | 1-1 | Informar apenas um dos grupos PISAliq, PISQtde, PISNT ou PISOutr com base valor atribuído ao campo CST_Q06 | ||
PISAliq | Grupo PIS tributado pela alíquota | 1-1 | |||
CST_Q06 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) |
|
vBC_Q07 | Valor da Base de Cálculo do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
pPIS_Q08 | Alíquota do PIS (em percentual) | 1-1 | 3v2-4 | ||
vPIS_Q09 | Valor do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
PISQtde | Grupo PIS tributado por Qtde | 1-1 | |||
CST_Q06 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); | |
qBCProd_Q10 | Quantidade Vendida | 1-1 | 12v0-4 | ||
vAliqProd_Q11 | Alíquota do PIS (em reais) | 1-1 | 11v0-4 | ||
vPIS_Q09 | Valor do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
PISNT | Grupo PIS não tributado | 1-1 | |||
CST_Q06 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) 05=Operação Tributável (Substituição Tributária) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição |
|
PISOutr | Grupo PIS outras Operações | 1-1 | |||
CST_Q06 | Código de Situação Tributária do PIS | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas NãoTributadas no Mercado Interno e de Exportação 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67=Crédito Presumido - Outras Operações 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71=Operação de Aquisição com Isenção 72=Operação de Aquisição com Suspensão 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74=Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98=Outras Operações de Entrada 99=Outras Operações |
|
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos Q07 e Q08 se o cálculo do PIS em percentual | |||
vBC_Q07 | Valor da Base de Cálculo do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
pPIS_Q08 | Alíquota do PIS (em percentual) | 1-1 | 3v2-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos Q10 e Q11 se o cálculo do PIS for em valor | |||
qBCProd_Q10 | Quantidade Vendida | 1-1 | 12v0-4 | ||
vAliqProd_Q11 | Alíquota do PIS (em reais) | 1-1 | 11v0-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
vPIS_Q09 | Valor do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
PISST | Grupo PIS Substituição Tributária | 0-1 | |||
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos R02 e R03 para cálculo do PIS em percentual | |||
vBC_R02 | Valor da Base de Cálculo do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
pPIS_R03 | Alíquota do PIS (em percentual) | 1-1 | 3v2-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos R04 e R05 para cálculo do PIS em valor | |||
qBCProd_R04 | Quantidade Vendida | 1-1 | 12v0-4 | ||
vAliqProd_R05 | Alíquota do PIS (em reais) | 1-1 | 11v0-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
vPIS_R06 | Valor do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
indSomaPISST_R07 | Indica se o valor do PISST compõe o valor total da NF-e | 0-1 | 1 |
0=Valor do PISST não compõe o valor total da NF-e (NT2020.005 v1.20) |
|
COFINS | Grupo COFINS | 1-1 | Informar apenas um dos grupos COFINSAliq, COFINSQtde, COFINSNT ou COFINSOutr com base valor atribuído ao campo CST_S06 |
||
COFINSAliq | Grupo COFINS tributado pela alíquota | 1-1 | |||
CST_S06 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 | 01=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02=Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) |
|
vBC_S07 | Valor da Base de Cálculo do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
pCOFINS_S08 | Alíquota do COFINS (em percentual) | 1-1 | 3v2-4 | ||
vCOFINS_S11 | Valor do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
COFINSQtde | Grupo COFINS tributado por Qtde | 1-1 | |||
CST_S06 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 | 03=Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto); | |
qBCProd_S09 | Quantidade Vendida | 1-1 | 12v0-4 | ||
vAliqProd_S10 | Alíquota do COFINS (em reais) | 1-1 | 11v0-4 | ||
vCOFINS_S11 | Valor do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
COFINSNT | Grupo COFINS não tributado | 1-1 | |||
CST_S06 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 | 04=Operação Tributável (tributação monofásica, alíquota zero) 05=Operação Tributável (Substituição Tributária) 06=Operação Tributável (alíquota zero) 07=Operação Isenta da Contribuição 08=Operação Sem Incidência da Contribuição 09=Operação com Suspensão da Contribuição |
|
COFINSOutr | Grupo COFINS outras Operações | 1-1 | |||
CST_S06 | Código de Situação Tributária do COFINS | 1-1 | 2 | 49=Outras Operações de Saída 50=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51=Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52=Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas NãoTributadas no Mercado Interno e de Exportação 56=Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66=Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67=Crédito Presumido - Outras Operações 70=Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71=Operação de Aquisição com Isenção 72=Operação de Aquisição com Suspensão 73=Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74=Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75=Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98=Outras Operações de Entrada 99=Outras Operações |
|
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos S07 e S08 se o cálculo do COFINS em percentual | |||
vBC_S07 | Valor da Base de Cálculo do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
pCOFINS_S08 | Alíquota do COFINS (em percentual) | 1-1 | 3v2-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos S10 e S11 se o cálculo do COFINS for em valor | |||
qBCProd_S09 | Quantidade Vendida | 1-1 | 12v0-4 | ||
vAliqProd_S10 | Alíquota do COFINS (em reais) | 1-1 | 11v0-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
vCOFINS_S11 | Valor do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
COFINSST | Grupo COFINS Substituição Tributária | 0-1 | |||
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos T02 e T03 para cálculo do COFINS em percentual | |||
vBC_T02 | Valor da Base de Cálculo do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
pCOFINS_T03 | Alíquota do COFINS (em percentual) | 1-1 | 3v2-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
Sequência XML | 1-1 | Informar os campos T04 e T05 para cálculo do COFINS em valor | |||
qBCProd_T04 | Quantidade Vendida | 1-1 | 12v0-4 | ||
vAliqProd_T05 | Alíquota do COFINS (em reais) | 1-1 | 11v0-4 | ||
Fim da Sequência XML | |||||
vCOFINS_T06 | Valor do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
indSomaCOFINSST_T07 | Indica se o valor da COFINS ST compõe o valor total da NFe | 0-1 | 1 |
0=Valor da COFINSST não compõe o valor total da NF-e (NT2020.005 v1.20) |
|
ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) | |||||
ISSQN | Grupo ISSQN | 0-1 | Grupo ISSQN é mutuamente exclusivo com os grupos ICMS, IPI e II, isto é se ISSQN for informado os grupos ICMS, IPI e II não serão informados e vice-versa |
||
vBC_U02 | Valor da Base de Cálculo do ISSQN | 1-1 | 13v2 | ||
vAliq_U03 | Alíquota do ISSQN | 1-1 | 3v2-4 | ||
vISSQN_U04 | Valor do ISSQN | 1-1 | 13v2 | ||
cMunFG_U05 | Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Nota 1: Não vincular com o município do fato gerador de ICMS (id:B12), ou com o município do emitente (id:C10) ou do destinatário (id:E10). Nota 2: Pode ser informado 9999999 se a prestação de serviço for no Exterior |
|
cListServ_U06 | Item da Lista de Serviços | 1-1 | 5 | Informar o Item da lista de serviços em que se classifica o serviço no padrão ABRASF (Formato: NN.NN). | |
vDeducao_U07 | Valor dedução para redução da Base de Cálculo | 0-1 | 13v2 | ||
vOutro_U08 | Valor outras retenções | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | |
vDescIncond_U09 | Valor desconto incondicionado | 0-1 | 13v2 | ||
vDescCond_U10 | Valor desconto condicionado | 0-1 | 13v2 | ||
vISSRet_U11 | Valor retenção ISS | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | |
indISS_U12 | Indicador da exigibilidade do ISS | 1-1 | 1 | 1=Exigível 2=Não incidência 3=Isenção 4=Exportação 5=Imunidade 6=Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial 7=Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo |
|
cServico_U13 | Código do serviço prestado dentro do município | 0-1 | 1-20 | ||
cMun_U14 | Código do Município de incidência do imposto | 0-1 | 7 | Tabela do IBGE. Informar "9999999" para serviço fora do País. | |
cPais_U15 | Código do País onde o serviço foi prestado | 0-1 | 4 | Tabela do BACEN. Informar somente se o município da prestação do serviço for "9999999" | |
nProcesso_U16 | Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade | 0-1 | 1-30 | Informar somente quando declarada a suspensão da exigibilidade do ISSQN. | |
indIncentivo_U17 | Indicador de incentivo Fiscal | 1-1 | 1 | 1=Sim; 2=Não; | |
Tributos Devolvidos | |||||
Informação do Imposto devolvido | 0-1 | O motivo da devolução deverá ser informado pela empresa no campo de Informações Adicionais do Produto (tag:infAdProd) | |||
pDevol_UA02 | Percentual da mercadoria devolvida | 1-1 | 3v2 | O valor máximo deste percentual é 100%, no caso de devolução total da mercadoria. | |
vIPIDevol_UA04 | Valor do IPI devolvido | 1-1 | 13v2 | ||
Informações Adicionais | |||||
infAdProd_V01 | Informações Adicionais do Produto | 0-1 | 1-500 | Norma referenciada, informações complementares, etc. | |
Observações de uso livre (para o item da NF-e) | |||||
Grupo de observações de uso livre do Contribuinte | 0-1 | ||||
xCampo_VA03 | Identificação do campo | 1-1 | 1-20 | ||
xTexto_VA04 | Conteúdo do campo | 1-1 | 1-60 | ||
Grupo de observações de uso livre do Fisco | 0-1 | ||||
xCampo_VA06 | Identificação do campo | 1-1 | 1-20 | ||
xTexto_VA07 | Conteúdo do campo | 1-1 | 1-60 | ||
SALVARITEM | |||||
Total da NF-e | O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens. | ||||
Grupo Totais referentes ao ICMS | 1-1 | ||||
vBC_W03 | Base de Cálculo do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
vICMS_W04 | Valor Total do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
vICMSDeson_W04a | Valor Total do ICMS desonerado | 1-1 | 13v2 | ||
vFCPUFDest_W04c | Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. | |
vICMSUFDest_W04e | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP). | |
vICMSUFRemet_W04g | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente | 0-1 | 13v2 | Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero | |
vFCP_W04h | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c | |
vBCST_W05 | Base de Cálculo do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
vST_W06 | Valor Total do ICMS ST | 1-1 | 13v2 | ||
vFCPST_W06a | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária | 1-1 | 13v2 | Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d | |
vFCPSTRet_W06b | Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária | 1-1 | 13v2 |
Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d
|
|
qBCMono_W06b1 | Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico próprio |
0-1 | 13v2 | Correspondente ao total da soma dos campos id:N37a (NT2023.001 v1.10) |
|
vICMSMono_W06c | Valor total do ICMS monofásico próprio | 0-1 | 13v2 |
Correspondente ao total da soma dos campos id:N39 (NT2023.001 v1.10) |
|
qBCMonoReten_W06c1 | Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico sujeito a retenção | 0-1 | 13v2 |
Correspondente ao total da soma dos campos id:N39a (NT2023.001 v1.10) |
|
vICMSMonoReten_W06d | Valor total do ICMS monofásico sujeito a retenção | 0-1 | 13v2 |
Correspondente ao total da soma dos campos id: N41 (NT2023.001 v1.10) |
|
qBCMonoRet_W06d1 | Valor total da quantidade tributada do ICMS monofásico retido anteriormente |
0-1 | 13v2 |
Correspondente ao total da soma dos campos id: N43a (NT2023.001 v1.10) |
|
vICMSMonoRet_W06e | Valor total do ICMS monofásico retido anteriormente | 0-1 | 13v2 |
Correspondente ao total da soma dos campos id: N45 (NT2023.001 v1.10) |
|
vProd_W07 | Valor Total dos produtos e serviços | 1-1 | 13v2 | ||
vFrete_W08 | Valor Total do Frete | 1-1 | 13v2 | ||
vSeg_W09 | Valor Total do Seguro | 1-1 | 13v2 | ||
vDesc_W10 | Valor Total do Desconto | 1-1 | 13v2 | ||
vII_W11 | Valor Total do II | 1-1 | 13v2 | ||
vIPI_W12 | Valor Total do IPI | 1-1 | 13v2 | ||
vIPIDevol_W12a | Valor Total do IPI Devolvido | 1-1 | 13v2 | Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04. |
|
vPIS_W13 | Valor Total do PIS | 1-1 | 13v2 | ||
vCOFINS_W14 | Valor Total do COFINS | 1-1 | 13v2 | ||
vOutro_W15 | Valor total de Outras despesas | 1-1 | 13v2 | ||
vNF_W16 | Valor Total da NF-e | 1-1 | 13v2 | ||
vTotTrib_W16a | Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais. | 0-1 | 13v2 | ||
Grupo Totais referentes ao ISSQN | 0-1 | ||||
vServ_W18 | Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS | 0-1 | 13v2 | ||
vBC_W19 | Valor total Base de Cálculo do ISS | 0-1 | 13v2 | ||
vISS_W20 | Valor total do ISS | 0-1 | 13v2 | ||
vPIS_W21 | Valor total do PIS sobre serviços | 0-1 | 13v2 | ||
vCOFINS_W22 | Valor total da COFINS sobre serviços | 0-1 | 13v2 | ||
dCompet_W22a | Data da prestação do serviço | 1-1 | 8 | Formato: “AAAA-MM-DD” | |
vDeducao_W22b | Valor total dedução para redução da Base de Cálculo | 0-1 | 13v2 | ||
vOutro_W22c | Valor total outras retenções | 0-1 | 13v2 | Valor declaratório | |
vDescIncond_W22d | Valor total desconto incondicionado | 0-1 | 13v2 | ||
vDescCond_W22e | Valor total desconto condicionado | 0-1 | 13v2 | ||
vISSRet_W22f | Valor total retenção ISS | 0-1 | 13v2 | ||
cRegTrib_W22g | Código do Regime Especial de Tributação | 0-1 | 2 | 1=Microempresa Municipal 2=Estimativa 3=Sociedade de Profissionais 4=Cooperativa 5=Microempresário Individual (MEI) 6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) |
|
Grupo Retenções de Tributos | 0-1 | Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996,art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52 c) IRPJ, CSLL, COFINS e PIS - Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas - Retenção na Fonte, Lei nº 10.833 de 29.12.2003, art. 30, 31, 32, 35 e 36 |
|||
vRetPIS_W24 | Valor Retido de PIS | 0-1 | 13v2 | ||
vRetCOFINS_W25 | Valor Retido de COFINS | 0-1 | 13v2 | ||
vRetCSLL_W26 | Valor Retido de CSLL | 0-1 | 13v2 | ||
vBCIRRF_W27 | Base de Cálculo do IRRF | 0-1 | 13v2 | ||
vIRRF_W28 | Valor Retido do IRRF | 0-1 | 13v2 | ||
vBCRetPrev_W29 | Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social | 0-1 | 13v2 | ||
vRetPrev_W30 | Valor da Retenção da Previdência Social | 0-1 | 13v2 | ||
Informações do Transporte da NF-e | 1-1 | ||||
modFrete_X02 | Modalidade do frete | 1-1 | 1 | 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros 3=Transporte Próprio por conta do Remetente 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário 9=Sem Ocorrência de Transporte. |
|
Grupo Transportador | 0-1 | ||||
CNPJ_X04 | CNPJ do Transportador | 0-1 | 14 | ||
CPF_X05 | CPF do Transportador | 0-1 | 11 | ||
xNome_X06 | Razão Social ou nome | 0-1 | 2-60 | ||
IE_X07 | Inscrição Estadual do Transportador | 0-1 | 2-14 | Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.) - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. |
|
xEnder_X08 | Endereço Completo | 0-1 | 1-60 | ||
xMun_X09 | Nome do município | 0-1 | 1-60 | ||
UF_X10 | Sigla da UF | 0-1 | 2 | A UF deve ser informada se informado uma IE. Informar "EX" para Exterior. | |
Grupo Retenção ICMS transporte | 0-1 | ||||
vServ_X12 | Valor do Serviço | 1-1 | 13v2 | ||
vBCRet_X13 | BC da Retenção do ICMS | 1-1 | 13v2 | ||
pICMSRet_X14 | Alíquota da Retenção | 1-1 | 3v2-4 | ||
vICMSRet_X15 | Valor do ICMS Retido | 1-1 | 13v2 | ||
CFOP_X16 | CFOP | 1-1 | 4 | CFOP de Serviço de Transporte | |
cMunFG_X17 | Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE | |
Grupo Veículo Transporte | 0-1 | ||||
placa_X19 | Placa do Veículo | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. |
|
UF_X20 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior | |
RNTC_X21 | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | 0-1 | 1-20 | ||
Grupo Reboque | 0-5 | ||||
INCLUIRPARTE=REBOQUE | |||||
placa_X23 | Placa do Veículo | 1-1 | 7 | Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. |
|
UF_X24 | Sigla da UF | 1-1 | 2 | Informar "EX" se Exterior | |
RNTC_X25 | Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) | 0-1 | 1-20 | ||
vagao_X25a | Identificação do vagão | 0-1 | 1-20 | ||
balsa_X25b | Identificação da balsa | 0-1 | 1-20 | ||
SALVARPARTE=REBOQUE | |||||
Grupo Volumes | 0-5000 | ||||
INCLUIRPARTE=VOL | |||||
qVol_X27 | Quantidade de volumes transportados | 0-1 | 1-15 | ||
esp_X28 | Espécie dos volumes transportados | 0-1 | 1-60 | ||
marca_X29 | Marca dos volumes transportados | 0-1 | 1-60 | ||
nVol_X30 | Numeração dos volumes transportados | 0-1 | 1-60 | ||
pesoL_X31 | Peso Líquido (em kg) | 0-1 | 12v3 | ||
pesoB_X32 | Peso Bruto (em kg) | 0-1 | 12v3 | ||
SALVARPARTE=VOL | |||||
Grupo Lacres | 0-5000 | ||||
INCLUIRPARTE=LACRE | |||||
nLacre_X34 | Número dos Lacres | 1-1 | 1-60 | ||
SALVARPARTE=LACRE | |||||
Dados da Cobrança | |||||
Grupo Fatura | 0-1 | ||||
nFat_Y03 | Número da Fatura | 0-1 | 1-60 | ||
vOrig_Y04 | Valor Original da Fatura | 0-1 | 13v2 | ||
vDesc_Y05 | Valor do desconto | 0-1 | 13v2 | ||
vLiq_Y06 | Valor Líquido da Fatura | 0-1 | 13v2 | ||
Grupo Parcelas | 0-120 | ||||
INCLUIRCOBRANCA | |||||
nDup_Y08 | Número da Parcela | 0-1 | 1-60 | Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, Sequência is e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... | |
dVenc_Y09 | Data de vencimento | 0-1 | Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,... |
||
vDup_Y10 | Valor da Parcela | 1-1 | 13v2 | ||
SALVARCOBRANCA | |||||
Informações de Pagamento | |||||
Grupo Detalhamento do Pagamento | 1-100 | ||||
INCLUIRPARTE=YA | |||||
indPag_YA01b | Indicador da Forma de Pagamento | 0-1 | 1 | 0= Pagamento à Vista 1= Pagamento à Prazo | |
tPag_YA02 | Meio de pagamento | 1-1 | 2 | 01=Dinheiro 02=Cheque 03=Cartão de Crédito 04=Cartão de Débito 05=Cartão da Loja (Private Label) 10=Vale Alimentação 11=Vale Refeição 12=Vale Presente 13=Vale Combustível 14=Duplicata Mercantil 15=Boleto Bancário 16=Depósito Bancário 17=Pagamento Instantâneo (PIX) 18=Transferência bancária, Carteira Digital 19=Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual 20=Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático 21=Crédito em Loja 22=Pagamento Eletrônico não Informado 90=Sem pagamento 99=Outros |
|
xPag_YA02a | Descrição do Meio de Pagamento | 0-1 | 2-60 | Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-Outros. | |
vPag_YA03 | Valor do Pagamento | 1-1 | 13v2 | ||
dPag_YA03a | Data do Pagamento | 0-1 |
Formato: “AAAA-MM-DD” (NT2023.004 v1.10) |
||
Sequência XML | 0-1 |
|
|||
CNPJPag_YA03c | CNPJ transacional do pagamento | 1-1 | 14 |
Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto. (NT2023.004 v1.10) |
|
UFPag_YA03d | UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido | 1-1 | 2 |
UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido. (NT2023.004 v1.10) |
|
Fim da Sequência XML |
|
||||
Grupo de Cartões, PIX, Boletos e outros Pagamentos Eletrônicos | 0-1 | ||||
tpIntegra_YA04a | Tipo de Integração para pagamento | 1-1 | 13v2 | Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa: 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico, POS Integrado) 2= Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS Simples) |
|
CNPJ_YA05 | CNPJ da instituição de pagamento | 0-1 | 14 | Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito | |
tBand_YA06 | Código da bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito | 0-1 | 2 | 01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 10=Alelo 11=Banes Card 12=CalCard 13=Credz 14=Discover 15=GoodCard 16=GreenCard 17=Hiper 18=JcB 19=Mais 20=MaxVan 21=Policard 22=RedeCompras 23=Sodexo 24=ValeCard 25=Verocheque 26=VR 27=Ticket 99=Outros |
|
cAut_YA07 | Número de autorização da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos | 0-1 | 1-128 | Identifica o número da autorização da transação da operação com cartões, PIX, boletos e outros pagamentos eletrônicos | |
CNPJReceb_YA07a | CNPJ do beneficiário do pagamento | 0-1 | 14 |
Informar o CNPJ do estabelecimento beneficiário do pagamento (NT2023.004 v1.10) |
|
idTermPag_YA07b | Identificador do terminal de pagamento | 0-1 | 40 |
Identificar o terminal em que foi realizado o pagamento (NT2023.004 v1.10) |
|
SALVARPARTE=YA | |||||
vTroco_YA09 | Valor do troco | 0-1 | 13v2 | Essa tag deve ter o valor de todas as tags vPag - vNF | |
Informações do Intermediador da Transação | 0-1 | Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores) |
|||
CNPJ_YB02 | CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. | |
idCadIntTran_YB03 | Identificador cadastrado no intermediador | 1-1 | 60 | Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios. | |
Informações Adicionais da NF-e | 0-1 | ||||
infAdFisco_Z02 | Informações Adicionais de Interesse do Fisco | 0-1 | 1-2000 | ||
infCpl_Z03 | Informações Complementares de interesse do Contribuinte | 0-1 | 1-5000 | ||
Grupo Campo de uso livre do contribuinte | 0-10 | ||||
INCLUIRPARTE=OBSCONT | |||||
xCampo_Z05 | Identificação do campo | 1-1 | 1-20 | ||
xTexto_Z06 | Conteúdo do campo | 1-1 | 1-60 | ||
SALVARPARTE=OBSCONT | |||||
Grupo Campo de uso livre do fisco | 0-10 | ||||
INCLUIRPARTE=OBSFISCO | |||||
xCampo_Z08 | Identificação do campo | 1-1 | 1-20 | ||
xTexto_Z09 | Conteúdo do campo | 1-1 | 1-60 | ||
SALVARPARTE=OBSFISCO | |||||
Grupo Processo Referenciado | 0-100 | ||||
INCLUIRPARTE=PROCREF | |||||
nProc_Z11 | Identificador do processo ou ato concessório | 1-1 | 1-60 | ||
indProc_Z12 | Indicador da origem do processo | 1-1 | 1 |
0=SEFAZ; |
|
tpAto_Z13 | Tipo do ato concessório | 0-1 | 2 |
Para origem do Processo na SEFAZ (indProc=0), informar o tipo de ato concessório: (NT 2021.004); |
|
SALVARPARTE=PROCREF | |||||
Grupo Exportação | 0-1 | Informar nos casos de venda para o exterior | |||
UFSaidaPais_ZA02 | Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira | 1-1 | 2 | Não aceita o valor "EX". | |
xLocExporta_ZA03 | Descrição do Local de Embarque ou de transposição de fronteira | 1-1 | 1-60 | ||
xLocDespacho_ZA04 | Descrição do local de despacho | 0-1 | 1-60 | Informação do Recinto Alfandegado | |
Grupo Compra | 0-1 | ||||
xNEmp_ZB02 | Nota de Empenho | 0-1 | 1-22 | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004) | |
xPed_ZB03 | Pedido | 0-1 | 1-60 | Informar o pedido | |
xCont_ZB04 | Contrato | 0-1 | 1-60 | Informar o contrato de compra | |
Informações do Registro de Aquisição de Cana | 0-1 | Informações de registro aquisições de cana | |||
safra_ZC02 | Identificação da safra | 1-1 | 4-9 | Informar a safra, no formato: "AAAA" ou "AAAA/AAAA" | |
ref_ZC03 | Mês e ano de referência | 1-1 | 7 | Informar o mês e ano de referência, no formato: "MM/AAAA" | |
Grupo Fornecimento diário de cana | 1-31 | Informar os fornecimentos diários de cana | |||
INCLUIRPARTE=FORDIA | |||||
dia_ZC05 | Dia | 1-1 | 1-2 | ||
qtde_ZC06 | Quantidade | 1-1 | 11v10 | Quantidade em KG | |
qTotMes_ZC07 | Quantidade Total do Mês | 1-1 | 11v10 | ||
qTotAnt_ZC08 | Quantidade Total Anterior | 1-1 | 11v10 | ||
qTotGer_ZC09 | Quantidade Total Geral | 1-1 | 11v10 | ||
SALVARPARTE=FORDIA | |||||
Grupo Deduções – Taxas e Contribuições | 0-10 | Informar as Deduções – Taxas e Contribuições | |||
INCLUIRPARTE=DEDUC | |||||
xDed_ZC11 | Descrição da Dedução | 1-1 | 1-60 | ||
vDed_ZC12 | Valor da Dedução | 1-1 | 13v2 | ||
vFor_ZC13 | Valor dos Fornecimentos | 1-1 | 13v2 | ||
vTotDed_ZC14 | Valor Total da Dedução | 1-1 | 13v2 | ||
vLiqFor_ZC15 | Valor Líquido dos Fornecimentos | 1-1 | 13v2 | ||
SALVARPARTE=DEDUC | |||||
Informações do Responsável Técnico | 0-1 | Informações do Responsável Técnico | |||
CNPJ_ZD02 | CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ da pessoa jurídica responsável pelo sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. | |
xContato_ZD04 | Nome da pessoa a ser contatada | 1-1 | 2-60 | Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. | |
email_ZD05 | E-mail da pessoa jurídica a ser contatada | 1-1 | 6-60 | Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. | |
fone_ZD06 | Telefone da pessoa jurídica/física a ser contatada | 1-1 | 6-14 | Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone. | |
Sequência XML | 0-1 |
Grupo de informações do Código de Segurança do Responsável Técnico - CSTR
|
|||
idCSRT_ZD08 | Identificador do CSRT | 1-1 | 2 | Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT | |
hashCSRT_ZD09 | Hash do CSRT | 1-1 | 28 | O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. (Preechendo as propriedades IdCSRT e CSRT este campo será gerado automaticamente) |
|
Fim da Sequência XML | |||||
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.