Dicas de cadastro para contas e convênios do Sofisa
Abaixo separamos algumas dicas para auxiliar no cadastro de um conta e convênio do Sofisa.
Lembrando que não são regras, são apenas algumas dicas para facilitar na integração, porém, é muito importante que os dados do cedente (número da conta, agência, CNAB,...) sejam sempre confirmados com o banco, para evitar problemas na emissão dos boletos.
Dicas para cadastro de conta corrente
Campo | Dica |
Código Banco | Neste campo deverá ser informado o código do banco de acordo com a FEBRABAN. Para o Sofisa deverá ser informado o valor 637. |
Tipo | Campo referente ao TIPO da conta.Valores aceitos, Corrente ou Poupança |
Agência | No campo agência pode ser informada o número da agência da conta. Este campo é composto por 4 dígitos + DV. Dica de preenchimento, 1234-5. |
Número | Campo referente ao número da conta. Campo de até 5 de dígitos da conta corrente, mais um DV. Dica de preenchimento, 123456-7. |
Código Beneficiário | Neste campo pode ser informado a conta corrente sem o DV. Exemplo de preenchimento, 123456. |
Código da Empresa | Neste campo pode ser informado código disponibilizado pelo banco de até 20 dígitos Exemplo de preenchimento, 000880099909993CS. |
Código Banco do Correspondente | Bancos aceitos como correspondente do Sofisa: - Itaú (341) - Santander (033) |
Dicas para cadastro de convênio
Campo | Dica |
Número Convênio | Neste campo pode ser informado o código da empresa. Exemplo de preenchimento, 000880099909993CS. |
Descrição Convênio | Este campo é obrigatório porém não tem validação, e pode ser informado um texto livre como "Convênio Sofisa". |
Carteira |
1 - Cobrança Simples |
Espécie | Espécie do Título Ex: R$ |
Padrão CNAB | Layout adotado pelo Banco Valores aceitos: 400 ou 444 |
Reiniciar número da remessa diariamente | Para o Sofisa esta opção pode ser marcada como false. |
Dica para a geração do nome para a remessa
Não foi localizado um padrão exigido pelo banco nos manuais de cobrança, porém é recomendado que não se repita o mesmo nome de arquivo em remessas geradas na mesma data. Uma dica é incrementar a numeração da remessa sempre que um novo arquivo for gerado.
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