Para resolver a Rejeição 902, é necessário verificar se o valor liquido está corretamente calculado, considerando o valor original, subtraindo (-) o valor de desconto, o resultado deve ser informado no valor liquido.
Exemplo XML Rejeitado:
<cobr>
<fat>
<nFat>001</nFat>
<vOrig>367.84</vOrig>
<vDesc>1.00</vDesc>
<vLiq>367.84</vLiq>
</fat>
<dup>
<nDup>001</nDup>
<dVenc>2018-05-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
<dup>
<nDup>002</nDup>
<dVenc>2018-06-16</dVenc>
<vDup>183.92</vDup>
</dup>
</cobr>
Como resolver
Para produtos Tecnospeed, utilize a regra a seguir:
PlugNotas:
"cobranca": {
"valorTotal": 367.84,
"valorDesconto": 1.00,
"valorLiquido": 366.84
}
Manager Saas:
TX2
vOrig_Y04
vDesc_Y05
vLiq_Y06
XML
<fat>
...
<vOrig>367.84</vOrig>
<vDesc>1.00</vDesc>
<vLiq>366.84</vLiq>
</fat>
REC
*** *** ***
Y02|nFat|vOrig|vDesc|vLiq|
Segue uma breve descrição dos campos, segundo a NT:
Explicando a validação
A regra de validação da Sefaz, diz o seguinte:
Se informado Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) e o Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04):
- Valor Líquido da Fatura (vLiq, id:Y06) difere do Valor Original da Fatura (vOrig; id:Y04) – Valor do Desconto (vDesc, id:Y05)
Obs.: Considerar como zero os valores opcionais não informados
Está rejeição se aplica, somente ao documento NFe, é obrigatória em todas as UFs.
Explicando as exceções/observações
Considerar como zero os valores opcionais não informados.
Referência
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